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    会员等级

  • 单位性质: 股份制企业
  • 注册资金:5000万以上
  • 员工人数:50—100人
  • 营业执照:
  • 基本信息

  • 职位描述

    (一)岗位职责
    1. 协助部门负责人搭建内控与风险管理体系的建设与运作,开展公司内控状况的评估诊断、风险识别及问题改进跟踪、内控体系建设及优化、风险评估等;
    2. 定期组织对公司内部控制制度设计和运行有效性进行评估,对存在控制缺陷的各部门、各单位整改情况进行认定审计、督导整改,编制内部控制评价报告;
    3. 参与实施集团公司及各分子公司各类型审计项目,包括(不限于)年度内部审计、经济责任审计、专项审计等;
    4. 关注监管新规、行业动态,对重大监管政策、内控事件进行提示;
    5. 配合开展各类内外部内控检查工作;
    6. 完成部门负责人安排交付的其他工作。

    (二)招聘要求
    1. 金融、财务、经济管理或相关专业本科及以上学历;
    2. 三年以上风险管理、内部控制、流程管理、流程项目实施等相关工作经验;
    3. 优异的沟通协调能力,具备协调解决跨部门问题的能力;良好的逻辑与学习能力,能够快速的理解业务;
    4. 熟悉审计方法和审计程序,沟通协调能力强,具备胜任内审业务的能力;
    5. 熟练使用WORD、EXCEL等办公软件。

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